2月28日至3月1日,集團公司分別在所屬環(huán)投集團、碧水集團、市政集團組織召開審計工作進點會,正式拉開了集團2023年度審計工作序幕。本次審計進點會是落實集團公司黨委工作部署,按照《審計法》審計程序和《審計署關于內部審計工作規(guī)定》,派出審計組對所屬公司主要負責人開展經濟責任審計和合規(guī)性專項審計相關工作。集團公司審計法務部負責人、各被審計單位分管領導、相關財務審計職能部門負責人,參與審計會計師事務所人員及集團公司審計法務部全體成員參加了進點會。
進點會上,集團公司審計法務部宣讀了《審計通知書》、詳細講解了審計實施方案,明確了審計工作范圍、審計重點內容及審計工作紀律,參與審計工作的會計師事務所項目負責人提出了審計工作配合事項,被審計單位分管審計工作領導分別作了情況介紹,表明了支持審計工作的態(tài)度。
審計法務部負責人對本次審計提出了工作要求,指出這次審計是落實集團黨委部署,根據內部審計工作規(guī)定組織開展的,各單位要加強組織領導,保障此次審計工作的順利實施。要求各審計對象要自覺接受審計監(jiān)督,積極配合支持審計組工作,全面及時提供有關資料和數(shù)據,客觀真實地反映有關情況,針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,認真查找原因,邊審邊改;審計組要依法審計,廉潔審計,恪守審計“四嚴禁”工作要求和審計“八不準”工作紀律,指出問題客觀真實,確保審計報告質量。